今天是:   ·  设为首页 · 收藏本页 · 帮助信息
关键词: 枞阳 铜陵 长安 政法 乡村
您当前位置:枞阳县政法委 >> 文章频道 >> 新闻频道 >> 网站公告 >> 浏览文章

中共枞阳县政法委员会 2022年度部门决算

日期:2023/10/16 22:27:58 来源:本站原创 作者:佚名 浏览次  【字体:

附件1

中共枞阳县政法委员会 2022年度部门决算

 

 

 

 

 


2023年9月

 

 

目 录
第一部分 中共枞阳县政法委员会 概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共枞阳县政法委员会 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共枞阳县政法委员会 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及社会综治及平安创建工作项目绩效评价报告



第一部分 中共枞阳县政法委员会 概况
一、部门职责
(一)根据党的路线、方针、政策和县委的部署,对全县政法工作作出全局性部署,并督促检查落实;
(二)组织协调全县社会治安综合治理工作;
(三)组织协调指导全县维护社会稳定工作,负责防范和处理“法轮功”及其他邪教问题,组织协调对社会有危害的气功组织的清理整顿工作;
(四)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施;
(五)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合,督促、推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件;
(六)组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法、综合治理工作改革,组织、推动依法治县方略的实施;
(七)研究加强政法队伍建设的措施,协助县委及组织部门考察、管理县政法部门的领导干部;
(八)协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件;
(九)指导下级政法委员会、社会治安综合治理委员会办公室和反邪教办公室的工作;
(十)办理县委、县政府交办的其他事项
二、机构设置
从决算单位构成看,中共枞阳县政法委员会 2022年度部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 中共枞阳县政法委员会 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:中共枞阳县政法委员会 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 289.99 一、一般公共服务支出 35 224.86
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 36
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38 15.20
五、事业收入 5 五、教育支出 39
六、经营收入 6 六、科学技术支出 40
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41
八、其他收入 8 395.70 八、社会保障和就业支出 42 22.15
9 九、卫生健康支出 43 5.85
10 十、节能环保支出 44
11 十一、城乡社区支出 45
12 十二、农林水支出 46
13 十三、交通运输支出 47
14 十四、资源勘探工业信息等支出 48
15 十五、商业服务业等支出 49
16 十六、金融支出 50
17 十七、援助其他地区支出 51
18 十八、自然资源海洋气象等支出 52
19 十九、住房保障支出 53 21.94
20 二十、粮油物资储备支出 54
21 二十一、国有资本经营预算支出 55
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56
23 二十三、其他支出 57 395.70
24 二十四、债务还本支出 58
25 二十五、债务付息支出 59
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60
本年收入合计 27 685.70 本年支出合计 61 685.70
使用非财政拨款结余 28 结余分配 62
年初结转和结余 29 年末结转和结余 63
30 64
总计 31 685.70 总计 65 685.70
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:中共枞阳县政法委员会 金额单位:万元
科目代码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中:教育收费


类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 685.70 289.99 395.70
201 一般公共服务支出 224.86 224.86
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7.49 7.49
2010301 行政运行 4.85 4.85
2010302 一般行政管理事务 2.64 2.64
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 89.55 89.55
2013101 行政运行 89.55 89.55
20136 其他共产党事务支出 127.82 127.82
2013601 行政运行 107.17 107.17
2013699 其他共产党事务支出 20.65 20.65
204 公共安全支出 15.20 15.20
20499 其他公共安全支出 15.20 15.20
2049999 其他公共安全支出 15.20 15.20
208 社会保障和就业支出 22.15 22.15
20805 行政事业单位养老支出 22.15 22.15
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.76 14.76
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.38 7.38
210 卫生健康支出 5.85 5.85
21011 行政事业单位医疗 5.85 5.85
2101101 行政单位医疗 5.32 5.32
2101102 事业单位医疗 0.52 0.52
221 住房保障支出 21.94 21.94
22102 住房改革支出 21.94 21.94
2210201 住房公积金 10.90 10.90
2210202 提租补贴 11.04 11.04
229 其他支出 395.70 395.70
22999 其他支出 395.70 395.70
2299999 其他支出 395.70 395.70
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:中共枞阳县政法委员会 金额单位:万元
科目代码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出



类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 685.70 236.36 449.34
201 一般公共服务支出 224.86 171.22 53.63
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7.49 7.49
2010301 行政运行 4.85 4.85
2010302 一般行政管理事务 2.64 2.64
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 89.55 35.92 53.63
2013101 行政运行 89.55 35.92 53.63
20136 其他共产党事务支出 127.82 127.82
2013601 行政运行 107.17 107.17
2013699 其他共产党事务支出 20.65 20.65
204 公共安全支出 15.20 15.20
20499 其他公共安全支出 15.20 15.20
2049999 其他公共安全支出 15.20 15.20
208 社会保障和就业支出 22.15 22.15
20805 行政事业单位养老支出 22.15 22.15
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.76 14.76
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.38 7.38
210 卫生健康支出 5.85 5.85
21011 行政事业单位医疗 5.85 5.85
2101101 行政单位医疗 5.32 5.32
2101102 事业单位医疗 0.52 0.52
221 住房保障支出 21.94 21.94
22102 住房改革支出 21.94 21.94
2210201 住房公积金 10.90 10.90
2210202 提租补贴 11.04 11.04
229 其他支出 395.70 395.70
22999 其他支出 395.70 395.70
2299999 其他支出 395.70 395.70
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中共枞阳县政法委员会 金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 289.99 一、一般公共服务支出 30 224.86 224.86
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 32
4 四、公共安全支出 33 15.20 15.20
5 五、教育支出 34
6 六、科学技术支出 35
7 七、文化旅游体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37 22.15 22.15
9 九、卫生健康支出 38 5.85 5.85
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探工业信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48 21.94 21.94
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、国有资本经营预算支出 50
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51
23 二十三、其他支出 52
本年收入合计 24 289.99 二十四、债务还本支出 53
年初财政拨款结转和结余 25 二十五、债务付息支出 54
一般公共预算财政拨款 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55
政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 289.99 289.99
国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 57
总计 29 289.99 总计 58 289.99 289.99
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中共枞阳县政法委员会 金额单位:万元
科目代码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出


类 款 项 栏次 1 2 3
合计 289.99 236.36 53.63
201 一般公共服务支出 224.86 171.22 53.63
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7.49 7.49
2010301 行政运行 4.85 4.85
2010302 一般行政管理事务 2.64 2.64
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 89.55 35.92 53.63
2013101 行政运行 89.55 35.92 53.63
20136 其他共产党事务支出 127.82 127.82
2013601 行政运行 107.17 107.17
2013699 其他共产党事务支出 20.65 20.65
204 公共安全支出 15.20 15.20
20499 其他公共安全支出 15.20 15.20
2049999 其他公共安全支出 15.20 15.20
208 社会保障和就业支出 22.15 22.15
20805 行政事业单位养老支出 22.15 22.15
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.76 14.76
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.38 7.38
210 卫生健康支出 5.85 5.85
21011 行政事业单位医疗 5.85 5.85
2101101 行政单位医疗 5.32 5.32
2101102 事业单位医疗 0.52 0.52
221 住房保障支出 21.94 21.94
22102 住房改革支出 21.94 21.94
2210201 住房公积金 10.90 10.90
2210202 提租补贴 11.04 11.04
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:中共枞阳县政法委员会 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目代码 科目名称 金额 科目代码 科目名称 金额 科目代码 科目名称 金额

301 工资福利支出 197.52 302 商品和服务支出 23.05 30703 国内债务发行费用
30101 基本工资 61.12 30201 办公费 5.30 30704 国外债务发行费用
30102 津贴补贴 49.39 30202 印刷费 3.50 310 资本性支出 3.57
30103 奖金 16.62 30203 咨询费 0.20 31001 房屋建筑物购建
30106 伙食补助费 6.72 30204 手续费 31002 办公设备购置 3.57
30107 绩效工资 10.00 30205 水费 31003 专用设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.76 30206 电费 31005 基础设施建设
30109 职业年金缴费 7.38 30207 邮电费 0.48 31006 大型修缮
30110 职工基本医疗保险缴费 5.85 30208 取暖费 31007 信息网络及软件购置更新
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31008 物资储备
30112 其他社会保障缴费 0.51 30211 差旅费 3.00 31009 土地补偿
30113 住房公积金 20.38 30212 因公出国(境)费用 31010 安置补助
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.10 31011 地上附着物和青苗补偿
30199 其他工资福利支出 4.79 30214 租赁费 0.20 31012 拆迁补偿
303 对个人和家庭的补助 12.21 30215 会议费 1.60 31013 公务用车购置
30301 离休费 30216 培训费 0.30 31019 其他交通工具购置
30302 退休费 12.21 30217 公务接待费 2.40 31021 文物和陈列品购置
30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31022 无形资产购置
30304 抚恤金 30224 被装购置费 31099 其他资本性支出
30305 生活补助 30225 专用燃料费 312 对企业补助
30306 救济费 30226 劳务费 1.00 31201 资本金注入
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31203 政府投资基金股权投资
30308 助学金 30228 工会经费 31204 费用补贴
30309 奖励金 30229 福利费 31205 利息补贴
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31299 其他对企业补助
30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 4.00 399 其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 39907 国家赔偿费用支出
30299 其他商品和服务支出 0.97 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
307 债务利息及费用支出 39909 经常性赠与
30701 国内债务付息 39910 资本性赠与
30702 国外债务付息 39999 其他支出
人员经费合计 209.74 公用经费合计 26.62
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:中共枞阳县政法委员会 金额单位:万元
科目代码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
                             
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:中共枞阳县政法委员会 政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:中共枞阳县政法委员会 金额单位:万元
科目代码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出


类 款 项 栏次 1 2 3
合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
“说明:中共枞阳县政法委员会 国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分 中共枞阳县政法委员会 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计685.70万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计685.70万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加275.86万元,增长67.31%,主要原因:一是使用代管资金安排综治视联网项目;二是使用代管资金安排综治中心建设项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计685.70万元,其中:财政拨款收入289.99万元,占42.29%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入395.70万元,占57.71%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计685.70万元,其中:基本支出236.36万元,占34.47%;项目支出449.34万元,占65.53%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计289.99万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计289.99万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少119.85万元,下降29.24%,主要原因:一是预算安排的项目资金压减;二是机关综治视联网项目在代管资金中安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出289.88万元,占本年支出的42.29%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少119.85万元,下降29.24%。主要原因一是预算安排的项目资金压减;二是机关综治视联网项目在代管资金中安排。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出289.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出224.86万元,占77.54%;公共安全(类)支出15.20万元,占5.24%;社会保障和就业(类)支出22.15万元,占7.64%;卫生健康(类)支出5.85万元,占2.02%;住房保障(类)支出21.94万元,占7.56%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.45万元,支出决算为289.99万元,完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是反邪教工作等项目资金在代管资金中安排。其中:基本支出236.36万元,占81.51%;项目支出53.63万元,占18.49%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.85万元,决算数大于预算数的主要原因是聘用人员工资预算下达功能科目调整。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为2.64万元,决算数大于预算数的主要原因是选派干部补助预算下达功能科目调整。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为89.55万元,决算数大于预算数的主要原因是追加机关人员考核奖。
4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为122.59万元,支出决算为107.17万元,完成年初预算的87.42%,决算数小于预算数的主要原因是维稳工作项目资金预算下达时功能科目调整。
5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.65万元,决算数大于预算数的主要原因是维稳工作项目资金预算下达时功能科目调整。
6.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.20万元,决算数大于预算数的主要原因是反邪教工作项目资金预算下达时功能科目调整。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为14.76万元,支出决算为14.76万元,完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为7.38万元,支出决算为7.38万元,完成年初预算的100%。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为5.32万元,支出决算为5.32万元,完成年初预算的100%。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为0.52万元,支出决算为0.52万元,完成年初预算的100%。
11.住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为10.90万元,支出决算为10.90万元,完成年初预算的100%。
12.住房保障(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为11.09万元,支出决算为11.04万元,完成年初预算的99.55%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出236.36万元,其中:人员经费209.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费26.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共枞阳县政法委员会没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共枞阳县政法委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,中共枞阳县政法委员会 机关运行经费支出26.62万元,比2021年减少104.42万元,下降79.69%,主要原因是工作经费类项目资金分项核算。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,中共枞阳县政法委员会 政府采购支出总额3.57万元,其中:政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.57 万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,中共枞阳县政法委员会共有车辆0辆,;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共11个项目,涉及资金109.69万元。从评价情况看,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,10 个项目支出预算绩效评价结果都达到了预期目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2022 年度基本支出保障了县委政法委正常工作运转,项目
支出充分考虑到必要性、合理性,在执行上严格遵守财经纪律,推动政法工作开展。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我委
2022 年度自评综合得分为100 分,部门整体绩效评价为“优”
组织对“扫黑除恶斗争工作”、“社会综治及平安创建工作经费”、“依法治县工作经费”等3个项目开展了部门评价,共涉及资金61.47万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,围绕绩效评价指标体系,通过数据采集、定量和定性分析等方式,认为 2022 年度以上3个项目完成了绩效目标任务,达到了既定的目标,绩效等级为优。
我委未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我委在2022年度部门决算中反映“社会综治及平安创建工作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
社会综治及平安创建工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为37.62万元,执行数为37.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是社会综治安定,治安状况良好,人民安居乐业;二是投资环境优越,企业平安经营。发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标内容制定不够完整;二是指标设定不够完善。下一步改进措施:一是加强项目实施方案的制定,增强实施方案对项目整个实施过程的指导;二是提高项目实施方案的可操作性。
社会综治及平安创建工作项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称 社会综治及平安创建工作
主管部门 024-中共枞阳县委政法委员会 实施单位 024001-中共枞阳县委政法委员会本级
项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额: 37.62 37.62 37.62 10 100.00% 10.00
其中:本年财政拨款 37.62 37.62 37.62 —
上年结转资金 0 0 0 —
其他资金 0 0 0 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
社会综治安定,治安状况良好,人民安居乐业。投资环境优越,企业平安经营 在项目实施过程中,严格执行项目资金管理,确保项目顺利开展,全县全年都没有发生影响较大的社会稳定案件和事件,有力的促进了全县经济的发展。通过向群众发放宣传单等形式,有效的维护了社会稳定安全,群众创建知晓率明显增加。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分) 数量指标 惠及主体 ≥50万人 50 10 10
印刷份数 ≥20万份 21 10 10
质量指标 宣传合格 ≥90% 100 10 10
时效指标 平安创建 全年 达成预期指标 10 10
成本指标 印刷成本 ≤2元/次 1.5 10 10
效益指标(30分) 经济效益指标 促进平安建设工作 效果明显 达成预期指标 10 10
社会效益指标 扩大知晓率 显著提高 达成预期指标 10 10
可持续影响指标 各行业积极参与平安创建 显著提高 达成预期指标 10 10
生态效益指标 0
满意度指标(10分) 满意度指标 政法满意度 不断提升 达成预期指标 5 5
群众安全感 不断提升 达成预期指标 5 5
总分 100 100.00

所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
(3)部门评价结果。
《2022年度社会综治及平安创建工作项目绩效评价报告》详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

 

第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2022年度项目支出绩效自评表及社会综治及平安创建工作项目绩效评价报告

第一部分 中共枞阳县政法委员会绩效自评项目清单
序号 项目名称 备注
1 依法治县工作经费
2 社会综治及平安创建工作经费
3 扫黑除恶斗争工作经费
4 维稳工作经费
5 涉法涉诉工作经费
6 敏感节点及重大节日维稳工作经费
7 反邪教工作经费
8 法学会工作经费
9 执法监督工作经费
10 见义勇为促进会工作
11 枞阳县社会治理教育培训中心

1、依法治县工作经费
项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称 依法治县工作
主管部门 024-中共枞阳县委政法委员会 实施单位 024001-中共枞阳县委政法委员会本级
项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额: 3.85 3.85 3.85 10 100.00% 10.00
其中:本年财政拨款 3.85 3.85 3.85 —
上年结转资金 0 0 0 —
其他资金 0 0 0 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
全面推进依法治县 2022年度依法治县项目资金严格按照开支范围,主要用于依法治县工作人员培训支出及宣传用品印刷指出。开展依法治县督查6次,法治理念深入人心,依法治县水平持续提升。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分) 数量指标 组织调研 ≥4次 6 20 20
质量指标 支出合规 严格执行 达成预期指标 10 10
时效指标 开展宣传 2021年 达成预期指标 10 10
成本指标 依法治县培训 按规定执行 达成预期指标 10 10
效益指标(30分) 经济效益指标 促进各部门规范行政程序 明显提升 达成预期指标 10 10
社会效益指标 依法行政 规范高效 达成预期指标 10 10
可持续影响指标 依法治县工作常态化 全年 达成预期指标 10 10
生态效益指标 0
满意度指标(10分) 满意度指标 群众满意 明显提升 达成预期指标 10 10
总分 100 100.00

2、社会综治及平安创建工作经费
项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称 社会综治及平安创建工作
主管部门 024-中共枞阳县委政法委员会 实施单位 024001-中共枞阳县委政法委员会本级
项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额: 37.62 37.62 37.62 10 100.00% 10.00
其中:本年财政拨款 37.62 37.62 37.62 —
上年结转资金 0 0 0 —
其他资金 0 0 0 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
社会综治安定,治安状况良好,人民安居乐业。投资环境优越,企业平安经营 在项目实施过程中,严格执行项目资金管理,确保项目顺利开展,全县全年都没有发生影响较大的社会稳定案件和事件,有力的促进了全县经济的发展。通过向群众发放宣传单等形式,有效的维护了社会稳定安全,群众创建知晓率明显增加。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分) 数量指标 惠及主体 ≥50万人 50 10 10
印刷份数 ≥20万份 21 10 10
质量指标 宣传合格 ≥90% 100 10 10
时效指标 平安创建 全年 达成预期指标 10 10
成本指标 印刷成本 ≤2元/次 1.5 10 10
效益指标(30分) 经济效益指标 促进平安建设工作 效果明显 达成预期指标 10 10
社会效益指标 扩大知晓率 显著提高 达成预期指标 10 10
可持续影响指标 各行业积极参与平安创建 显著提高 达成预期指标 10 10
生态效益指标 0
满意度指标(10分) 满意度指标 政法满意度 不断提升 达成预期指标 5 5
群众安全感 不断提升 达成预期指标 5 5
总分 100 100.00

3、扫黑除恶斗争工作经费
项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称 扫黑除恶斗争工作
主管部门 024-中共枞阳县委政法委员会 实施单位 024001-中共枞阳县委政法委员会本级
项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额: 20 20 20 10 100.00% 10.00
其中:本年财政拨款 20 20 20 —
上年结转资金 0 0 0 —
其他资金 0 0 0 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
常态化机制化推进扫黑除恶斗争 常态化推进扫黑除恶斗争,重点行业、重点领域管理得到明显加强,社会基层组织建设水平明显提升,社会环境大大净化。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分) 数量指标 督查调研 ≥12次 15 10 10
质量指标 支出合规 严格执行 达成预期指标 10 10
时效指标 问题处置 及时性 达成预期指标 20 20
成本指标 常态化开展 按预算规定执行 达成预期指标 10 10
效益指标(30分) 经济效益指标 促进社会经济健康发展 效果明显 达成预期指标 10 10
社会效益指标 认知度 明显提升 达成预期指标 10 10
可持续影响指标 对涉黑涉恶违法犯罪势头持零容忍态度 效果明显 达成预期指标 10 10
生态效益指标 0
满意度指标(10分) 满意度指标 公众满意 明显提升 达成预期指标 10 10
总分 100 100.00

4、维稳工作经费
项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称 维稳工作
主管部门 024-中共枞阳县委政法委员会 实施单位 024001-中共枞阳县委政法委员会本级
项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额: 10 10 10 10 100.00% 10.00
其中:本年财政拨款 10 10 10 —
上年结转资金 0 0 0 —
其他资金 0 0 0 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
维护社会大局稳定 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕当的二十大安保维稳工作主线,有效防范化解社会领域重大风险,深入推进平安枞阳、法治枞阳队伍建设,切实增强人民群众安全感和政法满意度,为建设现代化幸福枞阳创造了安全稳定的社会环境。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分) 数量指标 重点督导 常态化开展 达成预期指标 10 10
协调会 每月一次 达成预期指标 10 10
质量指标 重大事项风险评估率 100% 达成预期指标 10 10
时效指标 应急处置 及时高效 达成预期指标 10 10
成本指标 维稳成本 严格控制预算内 达成预期指标 10 10
效益指标(30分) 经济效益指标 减少特殊事件对各行各业经济的影响 效果显著 达成预期指标 10 10
社会效益指标 促进社会和谐发展 运行高效 达成预期指标 10 10
可持续影响指标 通过重点分析研判为稳控作铺垫 效果明显 达成预期指标 10 10
生态效益指标 0
满意度指标(10分) 满意度指标 公众满意度 =90% 95 10 10
总分 100 100.00

5、涉法涉诉工作经费
项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称 涉法涉诉
主管部门 024-中共枞阳县委政法委员会 实施单位 024001-中共枞阳县委政法委员会本级
项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额: 7.7 7.7 7.7 10 100.00% 10.00
其中:本年财政拨款 7.7 7.7 7.7 —
上年结转资金 0 0 0 —
其他资金 0 0 0 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
妥善引导化解涉法涉诉信访 通过加强与相关部门的协调配合,着力解决群众合法权益所面对的各种问题,信访总量下降,维护了社会和谐安定,人民安居乐业,安全感满意度进一步提升。不断提高涉法设诉信访工作的水平和效果。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分) 数量指标 信访人 ≥50人 70 10 10
办理信访 ≥20件 55 10 10
质量指标 办结率 ≥90% 90 10 10
时效指标 办理时限 及时 达成预期指标 10 10
成本指标 化解涉法涉诉信访成本严控 严格控制预算范围 达成预期指标 10 10
效益指标(30分) 经济效益指标 促进社会经济发展 效果明显 达成预期指标 10 10
社会效益指标 化解矛盾 提升治理水平 达成预期指标 10 10
可持续影响指标 健全相关制度 提升运行机制 达成预期指标 10 10
生态效益指标 0
满意度指标(10分) 满意度指标 信访人满意度 ≥90% 90 10 10
总分 100 100.00

6、敏感节点及重大节日维稳工作经费
项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称 敏感节点及重大节日维稳工作
主管部门 024-中共枞阳县委政法委员会 实施单位 024001-中共枞阳县委政法委员会本级
项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额: 8.55 8.55 8.55 10 100.00% 10.00
其中:本年财政拨款 8.55 8.55 8.55 —
上年结转资金 0 0 0 —
其他资金 0 0 0 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
有效维护社会稳定;保障重大事项及活动顺利开展 通过重大会议维稳10余次,重大节点维稳10余次,接访500人次,确保了重大会议的圆满召开和重要节点的安全稳定,提升了人民群众的满意度。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分) 数量指标 节点研判 ≥8次 10 20 20
质量指标 支出合规 严格执行 达成预期指标 10 10
时效指标 敏感节点突发事件 及时化解 达成预期指标 10 10
成本指标 应对突大事件运行成本 按规定执行 达成预期指标 10 10
效益指标(30分) 经济效益指标 减少突发事件对各行各业经济的影响 效果明显 达成预期指标 10 10
社会效益指标 社会秩序 平稳有序 达成预期指标 10 10
可持续影响指标 促进社会平稳发展 效果明显 达成预期指标 10 10
生态效益指标 0
满意度指标(10分) 满意度指标 公众满意度 明显提升 达成预期指标 10 10
总分 100 100.00

7、反邪教工作经费
项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称 反邪教工作
主管部门 024-中共枞阳县委政法委员会 实施单位 024001-中共枞阳县委政法委员会本级
项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额: 4.27 4.27 4.27 10 100.00% 10.00
其中:本年财政拨款 4.27 4.27 4.27 —
上年结转资金 0 0 0 —
其他资金 0 0 0 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
严厉打击处理邪教组织和人员;做好教育转化及培训工作 开展了枞阳县反邪教教育转化培训班工作,通过多次转化教育,积极帮助邪教人员成功转化。共发放宣传单6000余份,反邪教宣传手册1800余册。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分) 数量指标 稳控重点人 =100% 100 20 20
质量指标 教育成功率 明显提升 达成预期指标 15 15
成本指标 宣传品 按规定执行 达成预期指标 15 15
时效指标 0
效益指标(30分) 经济效益指标 减少邪教对行业经济危害性 效果明显 达成预期指标 10 10
社会效益指标 防范成效 明显提高 达成预期指标 10 10
可持续影响指标 促进社会健康有序发展 效果明显 达成预期指标 10 10
生态效益指标 0
满意度指标(10分) 满意度指标 公众知晓率 显著提升 达成预期指标 10 10
总分 100 100.00

8、法学会工作经费
项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称 法学会工作
主管部门 024-中共枞阳县委政法委员会 实施单位 024001-中共枞阳县委政法委员会本级
项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额: 3.85 3.85 3.85 10 100.00% 10.00
其中:本年财政拨款 3.85 3.85 3.85 —
上年结转资金 0 0 0 —
其他资金 0 0 0 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
促进法律基层延伸;积极提供法律服务 认真贯彻落实有关决策部署,紧紧围绕县中心工作,立足本职,服务大局,积极向群众提供法律服务,在组织建设、政治引领、法学研究、法律服务、法制宣传上取得了新成就。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分) 数量指标 服务场次 ≥200次 200 10 10
质量指标 支出合规 严格执行 达成预期指标 20 20
时效指标 服务期限 全年 达成预期指标 10 10
成本指标 开展法学会相关工作 按预算执行 达成预期指标 10 10
效益指标(30分) 经济效益指标 通过法律服务保障经济发展 效果明显 达成预期指标 10 10
社会效益指标 普法援助社会各类群体 效果明显 达成预期指标 10 10
可持续影响指标 促进社会有序发展 效果明显 达成预期指标 10 10
生态效益指标 0
满意度指标(10分) 满意度指标 各类群体满意度 明显提升 达成预期指标 10 10
总分 100 100.00

9、执法监督工作经费
项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称 执法监督工作
主管部门 024-中共枞阳县委政法委员会 实施单位 024001-中共枞阳县委政法委员会本级
项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额: 3.85 3.85 3.85 10 100.00% 10.00
其中:本年财政拨款 3.85 3.85 3.85 —
上年结转资金 0 0 0 —
其他资金 0 0 0 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
通过多种形式进一步加强对政法部门执法监督 认真贯彻中央、省、市委的有关工作指示精神,加强了对全县政法机关执法活动的监督与知道。在工作中兼顾了法律效果与社会效益,强化了执法监督工作机制。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分) 数量指标 监督次数 ≥12次 15 10 10
质量指标 重点案件 全覆盖 达成预期指标 20 20
时效指标 监督实效 及时 达成预期指标 10 10
成本指标 监督成本 严格控制预算内 达成预期指标 10 10
效益指标(30分) 经济效益指标 促进经济健康发展 效果明显 达成预期指标 10 10
社会效益指标 办案程序 规范高效 达成预期指标 10 10
可持续影响指标 政法机关严格履职 效果明显 达成预期指标 10 10
生态效益指标 0
满意度指标(10分) 满意度指标 被执法对象满意度 ≥90% 100 10 10
总分 100 100.00

10、见义勇为促进会工作
项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称 枞阳县见义勇为促进会工作
主管部门 024-中共枞阳县委政法委员会 实施单位 024001-中共枞阳县委政法委员会本级
项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额: 5 5 5 10 100.00% 10.00
其中:本年财政拨款 5 5 5 —
上年结转资金 0 0 0 —
其他资金 0 0 0 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
发扬中华名族传统美德,弘扬社会正能量;动员社会各方面积极参与平安枞阳建设。 通过对见义勇为先进分子进项表彰奖励,弘扬了社会正气,使广大人民群众更加了解、支持、参与见义勇为行为,树立了良好的社会风尚,推动了见义勇为事业不断开展,维护了我县社会和谐稳定。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分) 数量指标 参会人数 ≥50人 80 20 20
质量指标 会议出勤率 ≥90% 92 10 10
时效指标 支出合规 严格执行 达成预期指标 10 10
成本指标 见义勇为表彰 按规定执行 达成预期指标 10 10
效益指标(30分) 经济效益指标 以先进典型营造经济发展好趋势 效果明显 达成预期指标 10 10
社会效益指标 推动见义勇为事业 影响明显 达成预期指标 10 10
可持续影响指标 持续弘扬中华传统美德 效果明显 达成预期指标 10 10
生态效益指标 0
满意度指标(10分) 满意度指标 公众满意度 显著提升 达成预期指标 10 10
总分 100 100.00

11、枞阳县社会治理教育培训中心
项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称 社会治理教育培训中心工作
主管部门 024-中共枞阳县委政法委员会 实施单位 024001-中共枞阳县委政法委员会本级
项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额: 5 5 5 10 100.00% 10.00
其中:本年财政拨款 5 5 5 —
上年结转资金 0 0 0 —
其他资金 0 0 0 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
对各类群体开展法治、禁毒等教育培训;提升社会治理水平。 开展了相关法治、禁毒等教育培训,为全县经济发展和社会进步创造了和谐稳定的良好环境。进一步提升了社会治理水平。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分) 数量指标 培训人次 ≥1000人次 1000 10 10
质量指标 培训出勤率 ≥90% 90 15 15
时效指标 完成时间 全年 达成预期指标 15 15
成本指标 培训支出 按规定执行 达成预期指标 10 10
效益指标(30分) 经济效益指标 促进行业经济健康发展 效果明显 达成预期指标 10 10
社会效益指标 社会治理 明显提升 达成预期指标 10 10
可持续影响指标 为持续开展平安枞阳储备人员 影响较高 达成预期指标 10 10
生态效益指标 0
满意度指标(10分) 满意度指标 培训对象对平安工作参与率 明显提高 达成预期指标 10 10
总分 100 100.00

第二部分 部门评价报告
社会综治及平安创建工作项目支出
绩效评价报告
 
一、基本情况
(一) 项目概况
该项目依据是根据中共枞阳县委办公室、枞阳县人民政府办公室[2016]21号文件及工作需要。项目主要内容:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和中央、省市政法工作会议精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持党对政法工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进总基调,推进平安枞阳、法治枞阳建设,推进政法领域全面深化改革,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民群众安居乐业的职责任务,创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境,增强人民群众获得感、幸福感和安全感,为现代化幸福美丽新枞阳建设提供坚强政法保障。
(二) 绩效目标:印刷相关资料份数不少于20万份,
惠及人数不少于50万人,全面推进社会综治及平安创建工作,创建社会和谐、稳定、人民安居乐业的工作、生活环境,增强人民群众的获得感、幸福感和安全感,为幸福美丽新枞阳建设提供坚强政法保障。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的:严格执行预算,加强支出管理,提高资金使用效益。绩效评价对象和范围为年度内用于“社会综治及平安创建工作经费”项目支出的情况。
(二)绩效评价原则:客观公正和有效性原则。按设定的评价指标体系,由办公室牵头,机关各职能部门共同参与评价。评价标准为按年度绩效目标完成情况100分计算, 一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,其中定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。我委该项目2020年度绩效目标自评分为100分,达成预期指标。
(三)绩效评价工作过程:事前学习绩效评价相关文件通知,各职能股室参与设定绩效评价指标,按规范程序组织实施绩效自评,注重自评质量,撰写自评工作情况总结,对评价结果反馈整改。
三、综合评价情况及评价结论
该项目资金预算37.62万元,投入执行率100%,全部用于“社会综治及平安创建工作经费”项目的支出,设定的产出指标、效益指标、满意度指标都达成预期目标。根据各评价指标,自评分为100分。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况:项目设立依据充分,目标明确。预算资金拨款到位,使用合理合规,使用效益明显。
(二)项目过程情况:项目的组织实施严格按相关制度和文件执行,各职能股室强化责任,积极推进项目各项工作完成。
(三)项目产出情况:数量指标中印刷相关资产不少于20万份,惠及人数不少于50万人,实际完成率100%,质量指标、时效指标、成本指标实际完成率都达成预期目标。
(四)项目效益指标:项目效益指标中的经济效益、社会效益指标和可持续影响指标实际完成值都良好,达成预期指标,坚决维护政治安全,继续防范化解社会稳定风险,完善重大不稳定问题管理机制,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民群众安居乐业的职责任务,创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境,增强人民群众获得感、幸福感和安全感,为现代化幸福美丽新枞阳建设提供坚强政法保障。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验:重视加强对项目资金预算、使用的监管。
存在的问题:项目绩效目标内容制定不够完整,指标设定不够完善。
六、有关建议
加强项目实施方案的制定,增强实施方案对项目整个实施过程的指导,同时要提高项目实施方案的可操作性。
七、其他需要说明的问题
本单位没有其他需要说明的问题。
 

上一篇:中共枞阳县政法委员会 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 下一篇:没有了
0% (0)
0% (10)

相关文章:

网友评论: